قرارداد فرعی تامین مجدد

قرارداد فرعی تامین مجدد

در تولید ، قرارداد فرآیند جذب یک تولید کننده شخص ثالث یا زیرمجریان برای تولید محصولاتی است که سپس توسط شرکت زیرمجری به فروش می رسند .

در ستکا ، مسیر تامین مجدد قرارداد فرعی برای ارسال اجزای لازم برای یک محصول قرارداد فرعی شده به زیرمجریان استفاده می شود ، هر بار یک سفارش خرید برای آن محصول تایید می شود .

سپس پیمانکار از اجزا برای تولید محصول مورد نظر استفاده می کند و قبل از ارسال آن به شرکت زیرمجری یا ارسال مستقیم به مشتری نهایی ، محصول را آماده می کند .

مهم

ضروری است که تفاوت های بین مسیر تامین مجدد قرارداد فرعی و ارسال مستقیم قرارداد فرعی را درک کنیم .

در حالی که هر دو مسیر برای تامین اجزای لازم برای تولید یک محصول به زیرمجریان استفاده می شوند ، در نحوه تامین این اجزا تفاوت دارند .

زمانی که از مسیر تامین مجدد قرارداد فرعی استفاده می شود ، اجزا از انبار شرکت زیرمجری ارسال می شوند .

زمانی که از مسیر ارسال مستقیم قرارداد فرعی استفاده می شود ، اجزا از یک فروشنده خریداری شده و به طور مستقیم به زیرمجری ارسال می شوند .

انتخاب اینکه کدوم مسیر استفاده شود ، به نیاز های خاص شرکت زیرمجری و زیرمجری آنها بستگی دارد .

برای مشاهده نمای کلی کامل از مسیر مستقیم قرارداد فرعی ، به مستندات ارسال مستقیم به پیمانکار مراجعه کنید .


پیکربندی


برای استفاده از مسیر تامین مجدد قرارداد فرعی ، به نرم افزار تولید>پیکربندی>تنظیمات بروید ، سپس کادر کنار گزینه قرارداد فرعی را در بخش عملیات فعال کنید .

پس از فعال سازی تنظیمات قرارداد فرعی ، لازم است که محصول قرارداد فرعی شده ، لیست مواد اولیه آن محصول و اجزای ذکر شده در BOM به درستی پیکربندی شوند .

پیکربندی محصول

برای استفاده از سفارش مجدد قرارداد فرعی در مسیر سفارش ، به نرم افزار تولید>پیکربندی>تنظیمات و کادر کنار قرارداد فرعی را در زیرعنوان عملیات فعال کنید .

پس از فعال سازی تنظیمات قرارداد فرعی ، همچنین لازم است که محصول قرارداد فرعی ، لیست مواد اولیه محصول و اجزای فرمول ساخت (BOM) به درستی پیکربندی شوند .

پیکربندی محصولات

برای پیکربندی یک محصول برای قرارداد فرعی سفارش مجدد در مسیر سفارش ، به نرم افزار انبار>کالا و خدمات>کالا و خدمات بروید و یک کالا را انتخاب کنید یا با کلیک بر روی جدید یک کالای جدید ایجاد کنید .

تب خرید را انتخاب کنید و قرارداد فرعی محصول را به عنوان تامین کننده اضافه کنید . برای این کار بر روی اضافه کردن سطر کلیک کنید ، قرارداد فرعی را از منوی کشویی فروشنده انتخاب کنید و قیمت را در قسمت قیمت وارد کنید .

توجه

مقدار وارد شده در قسمت قیمت در تب خرید صفحه محصول قرارداد فرعی ، مبلغی است که به پیمانکار برای تولید محصول پرداخت می شود .

این مبلغ نمایانگر هزینه کل محصول نیست ، زیرا شامل عناصر دیگر مانند هزینه اجزای محصول نیز می شود .

سپس روی تب انبار کلیک کنید تا مسیر را پیکربندی کنید که مشخص می شود با محصول نهایی چه اتفاقی می افتد ، پس از اینکه توسط قرارداد فرعی تولید شده است .

اگر محصول نهایی به شرکت زیرمجریان بازگردانده می شود ، اطمینان حاصل کنید که مسیر خرید انتخاب شده است . علاوه بر این ، مسیر دوباره پر کردن سفارش (MTO) را انتخاب کنید تا به طور خودکار یک سفارش خرید برای محصول هنگام تایید سفارش فروش ایجاد شود ، مگر اینکه موجودی کافی برای تامین سفارش فروش وجود داشته باشد .

اگر محصول نهایی به طور مستقیم توسط قرارداد فرعی به مشتری ارسال می شود ، اطمینان حاصل کنید که فقط مسیر ارسال مستقیم انتخاب شده است .

پیکربندی فرمول ساخت (BOM)

برای پیکربندی فرمول ساخت برای قرارداد فرعی سفارش مجدد در مسیر سفارش ، بر روی دکمه هوشمند فرمول ساخت در صفحه محصول کلیک کنید و BOM مورد نظر را انتخاب کنید .

به جای آن ، به نرم افزار تولید>کالا و خدمات>فرمول ساخت ، و BOM مربوط به محصول قرارداد فرعی را انتخاب کنید .

در قسمت نوع صورت مواد اولیه ، گزینه قرارداد فرعی را انتخاب کنید . سپس یک یا چند قرارداد فرعی را در قسمت زیرمجریان که در زیر ظاهر می شود ، اضافه کنید .

در نهایت ، اطمینان حاصل کنید که تمام اجزای لازم در قسمت اجرا مشخص شده اند . برای افزودن اجزا ، بر روی افزودن سطر کلیک کنید ، از منوی کشویی اجزا را از منوی کشویی انتخاب کنید ، و تعداد مورد نیاز را در قسمت تعداد مشخص کنید .

پیکربندی اجزا


برای پیکربندی اجزا برای قرارداد فرعی سفارش مجدد در مسیر سفارش ، با انتخاب نام اجزا در تب اجزا به هر جز از BOM بروید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید ، کلیک کردن روی دکمه  (فلش چپ) در سمت چپ محصول .

به جای آن ، به هر مولفه با رفتن به نرم افزار انبار>کالا و خدمات>کالا و خدمات و انتخاب اجزا بروید .

در فرم اجزای محصول ، روی قسمت انبار کلیک کنید و در بخش مسیرهای سفارش بر روی قرارداد فرعی سفارش مجدد را انتخاب کنید .

این فرآیند را برای هر مولفه ای که باید به تامین کننده فرستاده شود ، تکرار کنید .

جریان کار قرارداد فرعی سفارش مجدد


جریان کار سفارش مجدد قرارداد فرعی در سفارش شامل حداکثر پنج مرحله ای است : 

1-برای کالا قرارداد فرعی سفارش یک فروش ایجاد کنید ، انجام این کار یک سفارش خرید برای کالا قرارداد فرعی ایجاد می کند .

2-سفارش فروش مرحله قبل را تایید کنید ، یا ایحاد یک سفارش خرید جدید ، انجام این کار یک سفارش فروش قرارداد فرعی سفارش مجدد ، همچنین یک رسید سفارش یا یک تحویل مستقیم ایجاد می کند .

3-سفارش مجدد قرارداد فرعی را پس از ارسال اجزا برای محصول قرارداد فرعی محصول زیرمجریان پردازش کنید .

4-پس از اینکه سفارش قرار فرعی زیرمجریان به پایان رسید ، دریافت را پردازش کنید ، و آن را به شرکت زیرمجریان ارسال کرده است یا سفارش تحویل مستقیم را برای ارسال محصول به طور مستقیم به مشتری پردازش کنید .

5-اگر جریان کار با ایجاد یک سفارش فروش آغاز شده باشد و محصول نهایی به مشتری نهایی تحویل نشود ، پس از ارسال محصول به مشتری ، سفاش تحویل را پردازش کنید .

تعداد مشخص مراحل بستگی به دلیلی دارد که محصول قرارداد فرعی از زیرمجریان خریداری می شود . اگر دلیل ، انجام یک سفارش خاص مشتری باشد ، فرآیند با ایجاد یک سفارش فروش آغاز می شود و با تحویل محصول به مشتری یا ارسال مستقیم آن توسط قرارداد فرعی به سفارش فروش قرارداد فرعی پایان می یابد .

اگر دلیل ، افزایش مقدار موجودی در انبار باشد ، فرآیند با ایجاد یک سفارش خرید آغاز می شود و با دریافت محصول به انبار پایان می یابد .

مهم

در حالی که مسیر قرارداد فرعی سفارش مجدد در سفارش می تواند برای تامین خودکار یک قرارداد فرعی پس از تایید یک سفارش خرید استفاده شود ، همچنین می توان یک سفارش مجدد را به صورت دستی ایجاد کرد . این جریان کار زمانی مفید است که نیاز به سفارش مجدد قرارداد فرعی بدون ایجاد یک سفارش خرید موجود داشته باشد .

برای تامین یک سفارش مجدد قرارداد فرعی به صورت دستی ، به نرم افزار انبار بروید و روی کارت قرارداد فرعی سفارش مجدد کلیک کنید . با کلیک روی گزینه جدید ، یک سفارش جدید تامین مجدد جدید ایجاد کنید .

در قسمت آدرس تحویل ، زیرمجریانی را که اجزا باید برای او ارسال شوند ، انتخاب کنید .

سپس هر اجزا را به زبانه عملیات اضافه کنید با کلیک بر روی افزودن یک سطر ، انتخاب اجرا در قسمت کشویی محصول و مشخص کردن تعداد در قسمت تقاضا .

در نهایت ، روی علامت گذاری به عنوان انجام شده کلیک کنید تا سفارش ثبت شود . پس از ارسال اجزا به زیرمجریان ، روی تایید کلیک کنید تا تایید کنید سفارش ارسال شده است .


ایجاد سفارش فروش

این مرحله فقط در صورتی ضروری است که محصول از زیرمجریان خریداری شود تا نیاز مشتری برآورده شود . اگر محصول برای افزایش مقدار موجودی در انبار خریداری می شود ، به مرحله بعدی بروید . 

برای ایجاد یک سفارش جدید فروش ، به نرم افزار فروش>سفارش ها>سفارش ها بروید و روی گزینه جدید کلیک کنید .

مشتری را منوی کشویی مشتری انتخاب کنید . سپس ، روی افزودن یک محصول در قسمت خط سفارش کلیک کنید ، یک محصول قرارداد فرعی را در منوی کشویی محصول انتخاب کرده و مقدار را در قسمت تعداد وارد نمایید .

روی تایید سفارش فروش کلیک کنید تا تایید شود ، در این مرحله یک دکمه سفارش خرید هوشمند خرید در بالای صفحه ظاهر می شود .

نکته
در این صورت ، یک سفارش خرید همیشه ایجاد می شود ، حتی اگر موجودی کار در انبار وجود داشته باشد اگر موجودی کافی در انبار وجود داشته باشد ، تایید یک سفارش خرید محصول به جای آن سفارش تحویل ایجاد می کند ، زیر با استفاده از موجودی در سفارش خرید فرض می کند که انبار برآورده می شود . این مورد برای محصول قرارداد فرعی که به مشتری نهایی تحویل مستقیم می شوند ، صدق نمی کند . 

یک سفارش فروش برای محصول تنها در صورتی یک سفارش خرید ایجاد می کند که مسیر دوباره پر کردن سفارش صفحه محصول فعال باشد و موجودی کافی برای برآورده کردن سفارش خرید وجود نداشته باشد .

پردازش سفارش خرید

اگر یک سفارش خرید در مرحله قبلی ایجاد شده باشد ، به نرم افزار خرید>سفارش ها>سفارش های خرید بروید و یک خرید را انتخاب کنید . سپس بر روی تایید سفارش کلیک کنید تا سفارش تایید شود .

اگر در مرحله قبلی یک سفارش خرید ایجاد نشده است ، اکنون این کار را با رفتن به نرم افزار خرید>سفارش های خرید بروید ، و بر روی جدید کلیک کنید .

پر کردن سفارش خرید را با انتخاب یک محصول قرارداد فرعی از منوی کشویی تامین کننده آغاز کنید . در تب محصولات ، روی افزودن یک محصول کلیک کنید تا یک خط محصول جدید ایجاد کنید . یک محصول قرارداد فرعی را در قسمت محصول انتخاب کنید و مقدار را در قسمت تعداد وارد کنید . در نهایت ، روی تایید سفارش کلیک کنید تا سفارش خرید تایید شود .

زمانی که یک سفارش خرید برای محصولی که نیاز به قرارداد فرعی با مولفه ها دارد تایید می شود ، یک رسید یا سفارش تحویل مستقیم به طور خودکار ایجاد می شود ، و می توان به آن از طریق دکمه هوشمند رسید یا تحویل مستقیم که در بالا ظاهر می شود ، دسترسی پیدا کرد .

علاوه بر این ، یک سفارش قرارداد فرعی ایجاد می شود تا مولفه های مورد نیاز به زیرمجریان ارسال شود . این سفارش نیز می تواند از طریق سفارش خرید با کلیک روی دکمه هوشمند سفارش مجدد در بالای صفحه دسترسی پیدا کند .

عکس

یک سفارش خرید برای یک محصول دوباره پر کردن سفارش ، با دکمه های هوشمند دوباره پر کردن سفارش و رسید که در بالای صفحه مشاهده می شود .

پردازش سفارش قرارداد فرعی

پس از ارسال مولفه های محصول قرارداد فرعی به زیرمجریان ، به نرم افزار خرید>سفارش ها>سفارش های خرید بروید ویک سفارش را انتخاب کنید .

روی دکمه هوشمند سفارش مجدد در بالای صفحه کلیک کنید تا سفارش تامین کننده مجدد باز شود و روی تایید کلیک کنید تا تایید کنید که اجزا به زیرمجریان ارسال شده اند .

به جای آن ، به نرم افزار انبار بروید ، روی دکمه  برای پردازش کارت سفارش مجدد قرارداد فرعی کلیک کنید و سفارش مجدد قرارداد فرعی را انتخاب کنید . سپس ، روی تایید کلیک کنید تا تایید تمام اجزا به زیرمجریان ارسال شود .

پردازش رسید یا سفارش مستقیم

پس از اینکه زیرمجریان تولید محصول را به پایان رساند ، یا آن را به شرکت زیرمجری ارسال می کند ، یا به مشتری نهایی تحویل مستقیم می دهد ، بسته به نحوه پیکربندی محصول .

پردازش رسید

اگر سفارش مجدد قرارداد فرعی را به شرکت زیرمجری ارسال کند ، پس از دریافت آن ، به نرم افزار خرید>سفارش ها>سفارش های خرید بروید و یک سفارش خرید را انتخاب کنید .

روی دکمه دریافت محصولات در بالای سفارش فروش یا دکمه هوشمند رسید کلیک کنید تا رسید باز شود ، سپس روی تایید در بالای رسید کلیک کنید تا محصول وارد موجود شود .

 پردازش سفارش تحویل مستقیم

اگر قرارداد فرعی را به صورت تحویل مستقیم ارسال کند ، پس از ارسال آن ، به نرم افزار خرید>سفارش ها>سفارش های خرید بروید و یک سفارش خرید را انتخاب کنید .

روی دکمه هوشمند تحویل مستقیم در بالای صفحه کلیک کنید تا سفارش تحویل مستقیم باز شود و سپس روی تایید در بالای سفارش کلیک کنید تا تایید کنید که محصول به مشتری ارسال شده است .

 پردازش تحویل سفارش

اگر جریان کار زیرمجریان با یک سفارش فروش ، و محصول نهایی به مشتری تحویل مستقیم داده نشده باشد ، بلکه به شرکت قرارداد فرعی تحویل داده شده باشد ، لازم است محصول به مشتری ارسال شود ، و سفارش تحویل را پردازش کنید .

پس از اینکه محصول به مشتری ارسال شد ، به نرم افزار فروش بروید ، و یک سفارش فروش انتخاب کنید . روی دکمه هوشمند تحویل در بالای صفحه کلیک کنید تا سفارش تحویل باز شود ، و روی تایید در سفارش کلیک کنید که محصول به مشتری ارسال شده است .